甘肅省人大常委會《人民之聲》報社2022年部門預算公開說明

稿件來源: 發布時間:2022-02-24 12:46:00

  甘肅省人大常委會《人民之聲》報社2022年部門預算公開說明

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現將2022年部門預算公開如下:

  一、部門職責

  人民之聲報社主要負責由甘肅省人大常委會主辦的《人民之聲》采編和發行工作,負責甘肅省人大常委會主辦的“甘肅人大”客戶端的采編和發布工作。

  二、機構設置

  人民之聲報社是全額撥款的、獨立核算的縣級事業單位,內部設編輯部、辦公室2個科級機構。

  三、部門收支總體情況

  按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

  (一)收入預算

  2022年收入預算270.18萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2021年預算增加69.03萬元,增長34.3%,增長的主要原因是單位人員增加。包括:一般公共預算收入200.54萬元,其他收入69.64萬元。

  (二)支出預算

  2022年支出預算270.18萬元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算增加69.03萬元,增長34.3%,增長的主要原因是單位人員增加。當年財政撥款主要是:

  1.文化旅游體育與傳媒支出218.92萬元。

  2.社會保障和就業支出23.13萬元。

  3.衛生健康支出12.51萬元。

  4.住房保障支出15.62萬元。

  四、一般公共預算情況

  2022年一般公共預算支出200.54萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年基本支出141.54萬元,比2021年預算增加69.03萬元,增長95.2%,增長的主要原因是單位人員增加。

  (二)項目支出

  2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算59.00萬元,與上年預算持平。

  保障運轉經費1個,主要是辦報補貼。

  五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

  (詳見部門預算公開表8,9)

  1.因公出國(境)費用0.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,主要原因是我單位未安排因公出國(境)費用,相關表格為空表。

  2.公務接待費0.12萬元,比2021年預算增加0.05萬元,增長71.4%,增長的主要原因是根據實際工作需要, 調整預算。

  3.公務用車購置及運行維護費0.60萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.60萬元),比2021年預算減少0.06萬元,下降9.1%,下降的主要原因是根據實際工作需要, 調整預算。

  4.培訓費0.31萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,與上年持平。

  5.會議費0.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,主要原因是我單位未安排會議費,相關表格為空表。

  六、其他重要事項情況說明

  (詳見部門預算公開表10)

  (一)政府性基金預算支出情況

  2022年無使用政府性基金預算支出,相關表格為空表。

  (二)非稅收入

  2022年無使用非稅收入預算支出,相關表格為空表。

  (三)政府采購情況

  2022年人民之聲報社政府采購預算4萬元。

  (四)國有資產占用情況

  上年末國有資產金額為17.87萬元。2022年我單位擬購置固定資產總額為4萬元, 已列入政府采購預算。

  (五)重點項目情況

  省人大常委會人民之聲報社2022年部門預算重點項目信息:

  項目名稱: 辦報補貼

  項目概況: 辦報補貼經費用于保障《人民之聲》采編和發行工作費用支出;“甘肅人大”客戶端的采編和發布工作費用支出。

  立項依據: 全省唯一一份宣傳人民代表大會制度和人大工作的專業平臺, 為做好全省人大工作營造良好輿論環境。

  實施主體: 甘肅省人大常委會《人民之聲》報社

  實施周期: 此項目為保障運轉類項目, 為宣傳人民代表大會制度和人大工作提供經費保障。

  實施計劃: 辦報補貼全年為59萬元。其中: 印刷費全年為44萬元、辦公費4萬、勞務費支出4萬元、差旅費2萬元、郵電費1萬元、購買固定資產4萬元。

  年度預算安排: 59萬元。

  預期總體目標: 按照常委會黨組和機關黨組的要求,對全省各級人大的重點工作、焦點工作、亮點工作進行準確、及時、充分的報道,對全省各級人大代表的履職風采進行充分展示。

  (六)部門管理的轉移支付(詳見部門預算公開表11)

  2022年預算無部門管理轉移支付,相關表格為空表。

  七、預算績效管理情況

  (一)2021年預算績效管理工作情況

  2021年預算績效管理工作情況。2021年初本部門結合工作實際、特點以及報社的經費管理制度,認真填寫了項目績效目標申報表以及整體績效評價表;年中按時間節點,根據項目實際支出金額填寫了績效運行監控情況并及時上報。包括本部門組織開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價(績效自評及重點績效評價)、結果應用等工作進展情況。

  (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

  2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目為辦報補貼,涉及財政支出59萬元。

  八、名詞解釋

  財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務:一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

  文化體育與傳媒:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

  社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

  衛生健康支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  功能分類:指支出按政府主要職能活動分類。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出(不包括司機工資);公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  附件:1.甘肅省人大常委會《人民之聲》報社2022年預算表

  2.甘肅省人大常委會《人民之聲》報社2022年部門(單位)整體績效目標及項目績效目標表


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